為加強內(nèi)部審計監(jiān)督,系統(tǒng)化、規(guī)范化、標準化管理內(nèi)部審計工作,公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及管理制度,結(jié)合內(nèi)審關(guān)注要點,編制完成《內(nèi)部審計工作手冊》(以下簡稱《手冊》)。
《手冊》包括內(nèi)審人員職業(yè)道德規(guī)范、內(nèi)審崗位工作指引及專項內(nèi)審工作指引三大模塊,一是嚴守職業(yè)準則,將《內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范》匯編納入,為內(nèi)審工作確立基本行為規(guī)范并劃定職業(yè)紅線。二是注重程序規(guī)范,系統(tǒng)梳理內(nèi)審工作流程及崗位職責清單,推動內(nèi)審工作全流程標準化建設(shè)。三是突出工作實用,立足公司近年來開展的內(nèi)審項目實際,歸納總結(jié)采購管理、日常經(jīng)費等重點領(lǐng)域的審計關(guān)注要點,進一步指導(dǎo)專項內(nèi)審工作。
下一步,公司將持續(xù)做好《手冊》的動態(tài)修訂,強化執(zhí)行效能,進一步壓實內(nèi)審監(jiān)督責任,為公司高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。